|
Objednávka |
OBJ/0042/13
|
Preprava žiakov-výlet
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
KALO, spol.s r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Anna Bucová |
riaiteľka |
|
13.08.2013 |
|
Objednávka |
OBJ/0041/13
|
Preprava žiakov
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
KALO, spol.s r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Anna Bucová |
riaiteľka |
|
13.08.2013 |
|
Faktúra |
FD/0136/13
|
Oprava tlačiarne
|
48,00 |
s DPH |
Obj/0045/13
|
|
05.08.2013 |
EFN plus,s.r.o |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
19.09.2013 |
|
Faktúra |
FD/0137/13
|
NB Toshiba
|
602,89 |
s DPH |
Obj/0046/13
|
|
08.08.2013 |
EFN plus,s.r.o |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
19.09.2013 |
|
Faktúra |
FD/0147/13
|
Mobil ZŠ
|
23,06 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o pripojení
|
21.08.2013 |
Slovak Telekom,a.s. |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
19.09.2013 |
|
Faktúra |
FD/141/13
|
Energia
|
473,00 |
s DPH |
|
3207618, 3207582
|
01.08.2013 |
Stredoslovenská energetika |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
19.09.2013 |
|
Faktúra |
FD/0139/13
|
Voda ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
Zmluva 1382010
|
01.08.2013 |
Oravská vod. spol.,a.s. |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
19.09.2013 |
|
Faktúra |
FD/0138/13
|
ASC agenda komplet ZŠ 2014
|
349,00 |
s DPH |
Obj/0047/13
|
|
08.08.2013 |
ASC Applied Consultants, s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
19.09.2013 |
|
Faktúra |
FD/0140/13
|
Voda MŠ+ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
Zmluva 1382010
|
01.08.2013 |
Oravská vod. spol.,a.s. |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
19.09.2013 |
|
Faktúra |
FD/0155/13
|
Telefon ZŠ
|
39,54 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Slovak Telekom,a.s. |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
20.09.2013 |
|
Faktúra |
FD/0151/13
|
Mobil ŠJ
|
14,86 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Orange Slovensko.a.s. |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
20.09.2013 |
|
Faktúra |
FD/0152/13
|
Voda ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Oravská vod. spol.,a.s. |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
20.09.2013 |
|
Faktúra |
FD/0153/13
|
Voda MŠ+ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Oravská vod. spol.,a.s. |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
20.09.2013 |
|
Faktúra |
FD/0154/13
|
Energia ZŠ+MŠ+ŠJ
|
473,00 |
s DPH |
|
|
0109.2013 |
Stredoslovenská energetika |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
20.09.2013 |
|
Faktúra |
FD/0154/13
|
Energia ZŠ+MŠ+ŠJ
|
473,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Stredoslovenská energetika |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
20.09.2013 |
|
Faktúra |
FD/0158/13
|
Internet MŠ+ŠJ
|
9,98 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
DSI DATA s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
20.09.2013 |
|
Faktúra |
FD/0157/13
|
USB WIFI, toner
|
30,19 |
s DPH |
OBJ/0050/13
|
|
10.09.2013 |
EFN plus,s.r.o |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
20.09.2013 |
|
Faktúra |
FD/0149/13
|
Tonery MŠ
|
141,06 |
s DPH |
OBJ/0049/13
|
|
03.09.2013 |
EFN plus,s.r.o |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
20.09.2013 |
|
Faktúra |
FD/0159/13
|
Internet ZŠ
|
19,06 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
DSI DATA s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
20.09.2013 |
|
Faktúra |
FD/0160/13
|
Vanove dvierka 15x15, sedatko biele
|
37,63 |
s DPH |
OBJ/0051/13
|
|
11.09.2013 |
Emil Lach Bolare |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
20.09.2013 |