|
Faktúra |
FD/0136/13
|
Oprava tlačiarne
|
48,00 |
s DPH |
Obj/0045/13
|
|
05.08.2013 |
EFN plus,s.r.o |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
19.09.2013 |
|
Faktúra |
FDJ/0123/15
|
Potraviny
|
100,36 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
KOLIBA Trade, s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov-ŠJ |
Lipovská Ivana |
vedúca ŠJ |
|
12.11.2015 |
|
Faktúra |
FD/0181/15
|
Telefon MŠ
|
15,68 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
T - Slovak Telecom, a. s. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
26.11.2015 |
|
Faktúra |
FD/0180/15
|
Energia zálohovo
|
425,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
26.11.2015 |
|
Faktúra |
FD/0179/15
|
Voda MŠ+ŠJ zálohovo
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Oravská vod. spol.,a.s. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
26.11.2015 |
|
Faktúra |
FD/0178/15
|
Voda ZŠ zálohovo
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Oravská vod. spol.,a.s. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
26.11.2015 |
|
Faktúra |
FD/0177/15
|
Dar - jablko, ovocná šťava
|
65,95 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Milan Delinčák-Bukov veľkoobchod |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ |
|
26.11.2015 |
|
Faktúra |
FD/0176/15
|
Mobil ŠJ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Orange Slovensko.a.s. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ |
|
26.11.2015 |
|
Faktúra |
FD/0175/15
|
Krycie sklá 15x15mm
|
3,67 |
s DPH |
OBJ/0056/15
|
|
06.11.2015 |
FISHER Slovakia, spo. s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ |
|
26.11.2015 |
|
Faktúra |
FD/0174/15
|
Ohrievač, ventil, tesnenie
|
234,14 |
s DPH |
OBJ/0055/15
|
|
06.11.2015 |
DOMATRA, s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ |
|
26.11.2015 |
|
Faktúra |
FDJ/0124/15
|
Potraviny
|
280,54 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
INMEDIA,spol. s r.o. |
Zš s MŠ Bobrov-ŠJ |
Lipovská Ivana |
vedúca ŠJ |
|
12.11.2015 |
|
Faktúra |
FDJ/0122/15
|
Potraviny
|
91,31 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
Zš s MŠ Bobrov-ŠJ |
Lipovská Ivana |
vedúca ŠJ |
|
12.11.2015 |
|
Faktúra |
FD/0183/15
|
Internet MŠ+ŠJ
|
9,99 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
DSI DATA s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
|
|
26.11.2015 |
|
Faktúra |
FDJ/0121/15
|
Potraviny
|
36,72 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
DELIFOOD, s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov-ŠJ |
Lipovská Ivana |
vedúca ŠJ |
|
12.11.2015 |
|
Faktúra |
FDJ/0120/15
|
Potraviny
|
100,25 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
Zš s MŠ Bobrov-ŠJ |
Lipovská Ivana |
vedúca ŠJ |
|
12.11.2015 |
|
Faktúra |
FDJ/0119/15
|
Potraviny
|
73,64 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
KOLIBA Trade, s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov-ŠJ |
Lipovská Ivana |
vedúca ŠJ |
|
12.11.2015 |
|
Faktúra |
FDJ/0118/15
|
Potraviny
|
47,88 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
DELIFOOD, s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov-ŠJ |
Lipovská Ivana |
vedúca ŠJ |
|
12.11.2015 |
|
Faktúra |
FDJ/0117/15
|
Potraviny
|
45,42 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
RAJO a.s. |
Zš s MŠ Bobrov-ŠJ |
Lipovská Ivana |
vedúca ŠJ |
|
12.11.2015 |
|
Faktúra |
FDJ/0116/15
|
Potraviny
|
64,66 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
Zš s MŠ Bobrov-ŠJ |
Lipovská Ivana |
vedúca ŠJ |
|
12.11.2015 |
|
Faktúra |
FDJ/0115/15
|
Potraviny
|
260,47 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov-ŠJ |
Lipovská Ivana |
vedúca ŠJ |
|
12.11.2015 |