|
Faktúra |
FDJ/0002/14
|
Potraviny
|
96,06 |
s DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci
|
|
28.01.2014 |
DELIFOOD, s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
10.02.2014 |
|
Faktúra |
FD/0163/13
|
Poplatky za zneškodnenie odpadu
|
182,46 |
s DPH |
Zmluva o likvidácii odpadu
|
|
23.09.2013 |
Obec Bobrov |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
09.10.2013 |
|
Faktúra |
FD/0239/13
|
Režia zamestnávateľa
|
235,30 |
s DPH |
VZN
|
|
09.12.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
Faktúra |
FDJ/0109/
|
Mäso
|
314,48 |
s DPH |
Rámcova kúpna zmluva
|
|
09.10.2013 |
Peter Jendrášek |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
16.10.2013 |
|
Faktúra |
FDJ/150/13
|
Potraviny
|
144,52 |
s DPH |
Rámcova kúpna zmluva
|
|
28.01.2014 |
Peter Jendrášek |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
10.02.2014 |
|
Faktúra |
FDJ/0003/14
|
Potraviny
|
132,47 |
s DPH |
Rámcova kúpna zmluva
|
|
28.01.2014 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
10.02.2014 |
|
Faktúra |
FDJ/0006/14
|
Potraviny
|
89,51 |
s DPH |
Rámcova kúpna zmluva
|
|
28.01.2014 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
10.02.2014 |
|
Faktúra |
FD/0206/15
|
Nábytok - skrinky
|
524,60 |
s DPH |
Obj/0068/15
|
|
11.12.2015 |
Lamino s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
17.12.2015 |
|
Faktúra |
FD/0138/13
|
ASC agenda komplet ZŠ 2014
|
349,00 |
s DPH |
Obj/0047/13
|
|
08.08.2013 |
ASC Applied Consultants, s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
19.09.2013 |
|
Faktúra |
FD/0137/13
|
NB Toshiba
|
602,89 |
s DPH |
Obj/0046/13
|
|
08.08.2013 |
EFN plus,s.r.o |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
19.09.2013 |
|
Faktúra |
FD/0136/13
|
Oprava tlačiarne
|
48,00 |
s DPH |
Obj/0045/13
|
|
05.08.2013 |
EFN plus,s.r.o |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
19.09.2013 |
|
Faktúra |
FD/0201/15
|
Násady, dlata
|
25,03 |
s DPH |
OBJ/066/15
|
|
04.12.2015 |
DOMATRA, s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
17.12.2015 |
|
Faktúra |
FD/0308/16
|
Unimat 1Basic, drevo rôzne druhy, lipove drevo
|
619,87 |
s DPH |
OBJ/0128/16
|
|
30.12.2016 |
KVANT spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
23.01.2017 |
|
Faktúra |
FD/0307/16
|
BOSCH lepiaca pištoľ
|
220,19 |
s DPH |
OBJ/0127/16
|
|
30.12.2016 |
Henrich Sonnenschein-ITSK |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
23.01.2017 |
|
Faktúra |
FD/0306/16
|
Papier kopirovací, krieda školská
|
164,50 |
s DPH |
OBJ/0126/16
|
|
30.12.2016 |
TRIOMAT, s.r.o |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
23.01.2017 |
|
Faktúra |
FD/0304/16
|
Program WinCITY Registratúra
|
1,20 |
s DPH |
OBJ/0125/16
|
|
29.12.2016 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
23.01.2017 |
|
Faktúra |
FD/0305/16
|
Webový komunikačný modul k programu
|
81,00 |
s DPH |
OBJ/0125/16
|
|
29.12.2016 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
23.01.2017 |
|
Faktúra |
FD/0299/16
|
Výmena kamerového systému
|
1 368,80 |
s DPH |
OBJ/0123/16
|
|
27.12.2016 |
Jozef Maďar Ochko |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
23.01.2017 |
|
Faktúra |
FD/0291/16
|
Práčka a sušička
|
949,99 |
s DPH |
OBJ/0122/16
|
|
20.12.2016 |
ORAVA retail, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
23.01.2017 |
|
Faktúra |
FD/0289/16
|
Kostra človeka
|
249,00 |
s DPH |
OBJ/0121/16
|
|
20.12.2016 |
IM3 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
23.01.2017 |