|
Faktúra |
FD/0004/16
|
Telefon MŠ
|
15,18 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
T - Slovak Telecom, a. s. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
11.02.2016 |
|
Faktúra |
FD/0003/16
|
Telefón ZŠ
|
31,82 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
T - Slovak Telecom, a. s. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
11.02.2016 |
|
Faktúra |
FD/0002/16
|
Mobil ŠJ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
Orange Slovensko.a.s. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
11.02.2016 |
|
Faktúra |
FD/0001/16
|
Výkon BTS za IV.Q. 2015
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
BOZKOPOL s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
11.02.2016 |
|
Faktúra |
FDJ/0149/15
|
Potraviny
|
98,28 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
KOLIBA Trade, s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov-ŠJ |
Lipovská Ivana |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2016 |
|
Faktúra |
FDJ/0148/15
|
Potraviny
|
138,14 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
Zš s MŠ Bobrov-ŠJ |
Lipovská Ivana |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2016 |
|
Faktúra |
FDJ/0147/15
|
Potraviny
|
84,64 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
INMEDIA,spol. s r.o. |
Zš s MŠ Bobrov-ŠJ |
Lipovská Ivana |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2016 |
|
Faktúra |
FDJ/0146/15
|
Potraviny
|
78,89 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
KOLIBA Trade, s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov-ŠJ |
Lipovská Ivana |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2016 |
|
Faktúra |
FDJ/0145/15
|
Potraviny
|
249,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov-ŠJ |
Lipovská Ivana |
riaditeľ |
|
22.01.2016 |
|
Faktúra |
FDJ/0143/15
|
Potraviny
|
502,72 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Zš s MŠ Bobrov-ŠJ |
Lipovská Ivana |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2016 |
|
Faktúra |
FD/0224/15
|
BENQ MP525P lampa
|
146,06 |
s DPH |
OBJ/0077/15
|
|
22.12.2015 |
Web Retail s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ |
|
22.01.2016 |
|
Faktúra |
FDJ/0142/15
|
Potraviny
|
87,88 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
KOLIBA Trade, s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov-ŠJ |
Lipovská Ivana |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2016 |
|
Faktúra |
FDJ/0141/15
|
Ryby
|
66,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
Zš s MŠ Bobrov-ŠJ |
Lipovská Ivana |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2016 |
|
Faktúra |
FDJ/0140/15
|
Ryby
|
57,23 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
Zš s MŠ Bobrov-ŠJ |
Lipovská Ivana |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2016 |
|
Faktúra |
FDJ/0138/15
|
Chlieb a pečivo
|
132,72 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Patrik Plutinský |
Zš s MŠ Bobrov-ŠJ |
Lipovská Ivana |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2016 |
|
Faktúra |
FDJ/0137/15
|
Mäso
|
284,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Peter Jendrášek |
Zš s MŠ Bobrov-ŠJ |
Lipovská Ivana |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2016 |
|
Faktúra |
FD/0229/15
|
Čistiace prostriedky, Philips rádia
|
717,25 |
s DPH |
OBJ/0081/15
|
|
30.12.2015 |
Ing. Peter Sahul |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ |
|
22.01.2016 |
|
Faktúra |
FD/0228/15
|
Plotostrih, elektrický drtič SDL
|
445,00 |
s DPH |
OBJ/0080/15
|
|
29.12.2015 |
Ing. Anton Florek - PREDOS |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ |
|
22.01.2016 |
|
Faktúra |
FD/0227/15
|
Papier, výkresy, plastelina, fixky, farby
|
140,43 |
s DPH |
OBJ/0079/15
|
|
29.12.2015 |
Albín Franek |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ |
|
22.01.2016 |
|
Faktúra |
FD/0226/15
|
Lopaty, hrable, fúriky, píla, zváračka
|
1 033,01 |
s DPH |
OBJ/0078/15
|
|
29.12.2015 |
DOMATRA, s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ |
|
22.01.2016 |