|
Faktúra |
FDJ/0140/13
|
Potraviny
|
149,68 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
20.12.2013 |
COOP Jednota Námestovo |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
16.01.2014 |
|
Faktúra |
FDJ/0141/13
|
Potraviny
|
178,07 |
s DPH |
|
Ramcova kúpna zmluva
|
20.12.2013 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
16.01.2014 |
|
Faktúra |
FDJ/0142/13
|
Potraviny
|
148,31 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
20.12.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
16.01.2014 |
|
Faktúra |
FDJ/0143/13
|
Potraviny
|
111,68 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
20.12.2013 |
KOLIBA Trade, s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
16.01.2014 |
|
Faktúra |
FDJ/0144/13
|
Potraviny
|
12,12 |
s DPH |
|
Ramcova kúpna zmluva
|
20.12.2013 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
16.01.2014 |
|
Faktúra |
FDJ/0145/13
|
Potraviny
|
126,63 |
s DPH |
|
Kúpno-predajna zmluva
|
20.12.2013 |
INMEDIA,spol. s r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
16.01.2014 |
|
Faktúra |
FDJ/0146/13
|
Ryby
|
68,98 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodnej spolupráci
|
20.12.2013 |
DELIFOOD, s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
16.01.2014 |
|
Faktúra |
FDJ/0147/13
|
Potraviny
|
80,59 |
s DPH |
|
Kúpno-predajna zmluva
|
20.12.2013 |
INMEDIA,spol. s r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
16.01.2014 |
|
Faktúra |
FDJ/0148/13
|
Potraviny
|
48,56 |
s DPH |
|
Ramcova kúpna zmluva
|
20.12.2013 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
16.01.2014 |
|
Objednávka |
OBJ/0102/13
|
Oprava kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Anton Olexík - STAVMONT |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ |
|
17.01.2014 |
|
Objednávka |
OBJ/0101/13
|
Pamäťova karta
|
24,24 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Ing. Jaroslav Červinka JC MEDIA |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ |
|
17.01.2014 |
|
Zmluva |
Zmluva č.1/NP/603/2013
|
o podmienkach spolupráce pri real. Národ. projektu
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
16.01.2014 |
|
Faktúra |
FD/0260/83
|
Réžia zamestnávateľa
|
182,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
Faktúra |
FD/0259/13
|
Fixy, plastelina, bábika,zvieratka
|
99,65 |
s DPH |
OBJ/0098/13
|
|
20.12.2013 |
COOP Jednota Námestovo |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
16.01.2014 |
|
Faktúra |
FD/0258/13
|
Šikmé stovkové počitadla
|
240,16 |
s DPH |
OBJ/0097/13
|
|
19.12.2013 |
MULTIP SK s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
16.01.2014 |
|
Faktúra |
FD/0257/13
|
Odborné prehliadky na elektrickom zariadení
|
432,00 |
s DPH |
OBJ/0096/13
|
|
19.12.2013 |
Alojz Somsedík SKWAY |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
16.01.2014 |
|
Faktúra |
FD/0256/13
|
Preprava deti MŠ
|
24,00 |
s DPH |
OBJ/0095/13
|
|
19.12.2013 |
KA & LO, spol.s r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
16.01.2014 |
|
Faktúra |
FD/0251/13
|
Fotoaparát Canon
|
332,71 |
s DPH |
OBJ/0090/13
|
|
18.12.2013 |
Ing. Jaroslav Červinka JC MEDIA |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
16.01.2014 |
|
Faktúra |
FD/0249/13
|
Oprava čerpadla
|
360,00 |
s DPH |
OBJ/0088/13
|
|
18.12.2013 |
Anton Olexík - STAVMONT |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
16.01.2014 |
|
Faktúra |
OBJ/0255/13
|
Materialove vybavenie ŠJ
|
205,13 |
s DPH |
OBJ/0094/13
|
|
18.12.2013 |
Gastrolux, s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
16.01.2014 |