|
|
Faktúra |
FD/0258/16
|
Spotrebný tovar
|
164,41 |
s DPH |
OBJ/0100/16
|
|
02.12.2016 |
DOMATRA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FDJ/0142/16
|
Potraviny
|
300,36 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Peter Jendrášek |
ZŠ s MŠ Bobrov-ŠJ |
Mgr. Ivana Lipovská |
vedúca ŠJ |
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FDJ/0143/16
|
Potraviny
|
119,70 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
ORAVA-PEKÁREŇ PLUTINSKÝ,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bobrov-ŠJ |
Mgr. Ivana Lipovská |
vedúca ŠJ |
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FDJ/0144/16
|
Potraviny
|
219,98 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bobrov-ŠJ |
Mgr. Ivana Lipovská |
vedúca ŠJ |
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FDJ/0145/16
|
Potraviny
|
120,41 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
ATC-JR, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Ivana Lipovská |
vedúca ŠJ |
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FDJ/0146/16
|
Potraviny
|
127,88 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bobrov-ŠJ |
Mgr. Ivana Lipovská |
vedúca ŠJ |
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FDJ/0147/16
|
Potraviny
|
93,76 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
KOLIBA Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bobrov-ŠJ |
Mgr. Ivana Lipovská |
vedúca ŠJ |
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FDJ/0148/16
|
Potraviny
|
106,71 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
KOLIBA Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bobrov-ŠJ |
Mgr. Ivana Lipovská |
vedúca ŠJ |
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FDJ/0149/16
|
Potraviny
|
53,74 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
DELIFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bobrov-ŠJ |
Mgr. Ivana Lipovská |
vedúca ŠJ |
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FD/0256/16
|
Energia zálohovo MŠ,ŠJ,ZŠ
|
511,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
23.01.2017 |
|
|
Objednávka |
OBJ/0107/16
|
Kuchynsky ostrovček, kryty na notebooky
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Lamino s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FD/0254/16
|
Voda zálohovo ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Oravská vodárenska spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FD/0255/16
|
Energia kotolňa zálohovo
|
182,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FD/0257/16
|
Osobná váha, kuchynská váha
|
89,80 |
s DPH |
OBJ/0099/16
|
|
01.12.2016 |
Ing. Peter Sahul |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
23.01.2017 |
|
Zmluva |
A3564238
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní Verejných služieb
|
10-mesačne |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Orange Slovensko,a.s. |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
05.12.2016 |
|
|
Objednávka |
OBJ/0108/16
|
Výkresy, lepy, pastelky, fixky, papier krepový, nožnice
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Albín Franek |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
24.01.2017 |
|
Zmluva |
Dodatok
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Slovak Telekom, a,s. |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0253/16
|
Voda zálohovo MŠ+ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Oravská vodárenska spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
23.01.2017 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva
|
Poskytnutie peňažného daru
|
67,87 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Milan Delinčák - BUKOV, veľkoobchod ovocie -zelenina |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0251/16
|
PROJEKT - športové náradie
|
4 307,95 |
s DPH |
OBJ/0098/16
|
|
30.11.2016 |
PaedDr. Július Kocúr EKO-SPORT-SCHOOLE |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
30.11.2016 |
07.12.2016 |