|
|
Faktúra |
FDJ/0007/16
|
Mliečné výrobky
|
26,65 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
RAJO a.s. |
Zš s MŠ Bobrov-ŠJ |
Lipovská Ivana |
vedúca ŠJ |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FDJ/0006/16
|
Potraviny
|
80,88 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
DELIFOOD, s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov-ŠJ |
Lipovská Ivana |
vedúca ŠJ |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FDJ/0004/16
|
Potraviny
|
59,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
Zš s MŠ Bobrov-ŠJ |
Lipovská Ivana |
vedúca ŠJ |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FDJ/0019/16
|
File, kuracie stehná
|
110,09 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
Zš s MŠ Bobrov-ŠJ |
Lipovská Ivana |
vedúca ŠJ |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0047/16
|
Kancelárske potreby- papier xerox,
|
143,18 |
s DPH |
OBJ/0020/16
|
|
26.02.2016 |
TRIOMAT S.R.O. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0046/16
|
Učebné pomôcky na tel. výchovu
|
232,50 |
s DPH |
OBJ/0019/16
|
|
26.02.2016 |
Mgr. Marián Klimčík |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0045/16
|
Oprava tlačiarne
|
57,89 |
s DPH |
OBJ/0018/16
|
|
26.02.2016 |
EFN plus,s.r.o |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0044/16
|
Samonamačacia pečiatka
|
58,80 |
s DPH |
OBJ/0017/16
|
|
26.02.2016 |
Oľga Kolejáková K-STEN |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0043/16
|
Tonery, Tlačiaren Brother
|
260,87 |
s DPH |
OBJ/0016/16
|
|
26.02.2016 |
EFN plus,s.r.o |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0042/16
|
Lyžiarsky kurz - doprava žiakov
|
510,00 |
s DPH |
OBJ/0014/16
|
|
24.02.2016 |
Jozef Jagelka |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0041/16
|
Dar ovocie a šťava
|
32,98 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
Milan Delinčák-Bukov veľkoobchod |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0040/16
|
Lyžiarsky kurz - lyžovanie
|
340,00 |
s DPH |
OBJ/0013/16
|
|
19.02.2016 |
Miroslav Florek |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0039/16
|
Tlačivá
|
56,59 |
s DPH |
OBJ/0015/16
|
|
19.02.2016 |
ŠEVT a.s. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0038/16
|
Energia kotolňa - vyúčtovanie
|
1 476,86 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0037/16
|
Lyžiarsky kurz ubytov.,stravovanie
|
1 700,00 |
s DPH |
OBJ/0012/16
|
|
16.02.2016 |
Hotel Altis s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0036/16
|
Virtuálna knižnica na rok 2016 - škôlka
|
9,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
Komenský, s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0035/16
|
Poštovné a balné za CD
|
4,20 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FDJ/0018/16
|
Treska obyčajna
|
103,32 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
Zš s MŠ Bobrov-ŠJ |
Lipovská Ivana |
vedúca ŠJ |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FDJ/0020/16
|
Tilapia filety
|
61,36 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
Zš s MŠ Bobrov-ŠJ |
Lipovská Ivana |
vedúca ŠJ |
|
16.03.2016 |
|
|
Objednávka |
OBJ/0015/16
|
Tlačivá pre ZŠ, ŠJ,
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
ŠEVT a.s. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
24.05.2016 |